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- Pagamento Nº 01070003
Número:02010669
Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92
Valor Total Liquidado:R$ 45.840,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.382,92
Número:02010669.005
Valor Total da Liquidação:R$ 8.270,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.270,00
Pagamento 01070003
Pago em: 01/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)
Valor Total: R$ 8.270,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.270,00
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 294, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.