Dados do Empenho:

Número:27060009

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.425,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.574,83

Dados da Liquidação:

Número:27060009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.425,17

Valor Total Liquidado:R$ 7.344,50

Pagamento 30060038

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 8.425,17

Valor Líquido Pago: R$ 7.344,50


Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DO IPM, COMPETÊNCIA JUNHO/2025.