Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.880.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.119.629,88

Dados da Liquidação:

Número:02010708.018

Valor Total da Liquidação:R$ 78.599,62

Valor Total Liquidado:R$ 58.525,35

Pagamento 25061036

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 78.599,62

Valor Líquido Pago: R$ 58.525,35


Histórico: