Dados do Empenho:

Número:15040010

Valor Total do Empenho:R$ 216.712,94

Valor Total Liquidado:R$ 216.712,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 216.712,94

Valor Total Liquidado:R$ 214.112,38

Pagamento 02070009

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 216.712,94

Valor do IRRF: R$ 2.600,56

Valor Líquido Pago: R$ 214.112,38


Histórico:

JUNHO/25