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- Pagamento Nº 02070009
Número:15040010
Valor Total do Empenho:R$ 216.712,94
Valor Total Liquidado:R$ 216.712,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15040010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 216.712,94
Valor Total Liquidado:R$ 214.112,38
Pagamento 02070009
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 216.712,94
Valor do IRRF: R$ 2.600,56
Valor Líquido Pago: R$ 214.112,38
Histórico:
JUNHO/25