Dados do Empenho:

Número:17060004

Valor Total do Empenho:R$ 2.624,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17060004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.624,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.624,40

Pagamento 20060257

Pago em: 20/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)

Valor Total: R$ 2.624,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.624,40


Histórico:

REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS