Dados do Empenho:

Número:15050008

Valor Total do Empenho:R$ 271.173,28

Valor Total Liquidado:R$ 101.689,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.483,30

Dados da Liquidação:

Número:15050008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 33.896,66

Valor Total Liquidado:R$ 33.896,66

Pagamento 02070017

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Sub-elemento de Despesa 02 - TERRENOS

Credor: TÂNIA MARIA VELOSO JUCÁ (283.633.023-68)

Valor Total: R$ 33.896,66

Valor Líquido Pago: R$ 33.896,66


Histórico:

sendo a 2° (segunda) parcela de pagamento referente ao mês de Junho de 2025.