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- Pagamento Nº 02070017
Número:15050008
Valor Total do Empenho:R$ 271.173,28
Valor Total Liquidado:R$ 101.689,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.483,30
Número:15050008.002
Valor Total da Liquidação:R$ 33.896,66
Valor Total Liquidado:R$ 33.896,66
Pagamento 02070017
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Sub-elemento de Despesa 02 - TERRENOS
Credor: TÂNIA MARIA VELOSO JUCÁ (283.633.023-68)
Valor Total: R$ 33.896,66
Valor Líquido Pago: R$ 33.896,66
Histórico:
sendo a 2° (segunda) parcela de pagamento referente ao mês de Junho de 2025.