Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.663.778,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.333.721,31

Dados da Liquidação:

Número:02010390.018

Valor Total da Liquidação:R$ 68.139,32

Valor Total Liquidado:R$ 52.178,19

Pagamento 25061049

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 68.139,32

Valor Líquido Pago: R$ 52.178,19


Histórico: