Dados do Empenho:

Número:21030001

Valor Total do Empenho:R$ 360.001,74

Valor Total Liquidado:R$ 215.599,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.402,63

Dados da Liquidação:

Número:21030001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17,04

Valor Total Liquidado:R$ 17,04

Pagamento 02070055

Pago em: 02/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 17,04

Valor Líquido Pago: R$ 17,04


Histórico:

JUNHO/25