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- Pagamento Nº 02070055
Número:21030001
Valor Total do Empenho:R$ 360.001,74
Valor Total Liquidado:R$ 215.599,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.402,63
Pagamento 02070055
Pago em: 02/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 17,04
Valor Líquido Pago: R$ 17,04
Histórico:
JUNHO/25