- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25061074
Número:24060004
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.891,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.108,89
Número:24060004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.722,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03
Pagamento 25061074
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.722,03
Valor Líquido Pago: R$ 1.722,03
Histórico: