Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 863,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.136,09

Dados da Liquidação:

Número:02010354.006

Valor Total da Liquidação:R$ 152,28

Valor Total Liquidado:R$ 152,28

Pagamento 30060103

Pago em: 30/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 152,28

Valor Líquido Pago: R$ 152,28


Histórico: