Dados do Empenho:

Número:24060005

Valor Total do Empenho:R$ 722.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 340.428,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 381.571,96

Dados da Liquidação:

Número:24060005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 340.428,04

Valor Total Liquidado:R$ 222.571,77

Pagamento 25061092

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 340.428,04

Valor Líquido Pago: R$ 222.571,77


Histórico: