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- Pagamento Nº 03070010
Número:02010670
Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04
Valor Total Liquidado:R$ 10.942,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.138,98
Número:02010670.005
Valor Total da Liquidação:R$ 2.317,63
Valor Total Liquidado:R$ 2.317,63
Pagamento 03070010
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 2.317,63
Valor Líquido Pago: R$ 2.317,63
Histórico:
N°816873 MAIO/2025