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- Pagamento Nº 30060110
Número:02011081
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.434.101,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.898,97
Número:02011081.006
Valor Total da Liquidação:R$ 323.486,39
Valor Total Liquidado:R$ 323.486,39
Pagamento 30060110
Pago em: 30/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 323.486,39
Valor Líquido Pago: R$ 323.486,39
Histórico: