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- Pagamento Nº 03070040
Número:19050005
Valor Total do Empenho:R$ 388.848,00
Valor Total Liquidado:R$ 388.848,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19050005.005
Valor Total da Liquidação:R$ 4.412,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.979,62
Pagamento 03070040
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 4.412,00
Valor do ISS: R$ 220,60
Valor do IRRF: R$ 211,78
Valor Líquido Pago: R$ 3.979,62
Histórico:
JUNHO/25