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- Pagamento Nº 03070073
Número:26020005
Valor Total do Empenho:R$ 143.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 143.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26020005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 143.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 142.034,88
Pagamento 03070073
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 143.760,00
Valor do IRRF: R$ 1.725,12
Valor Líquido Pago: R$ 142.034,88
Histórico:
ABRIL/25