Dados do Empenho:

Número:05030020

Valor Total do Empenho:R$ 310.985,20

Valor Total Liquidado:R$ 146.442,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 93.028,27

Valor Total Liquidado:R$ 91.911,93

Pagamento 03070077

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 93.028,27

Valor do IRRF: R$ 1.116,34

Valor Líquido Pago: R$ 91.911,93


Histórico:

ABRIL/25.