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- Pagamento Nº 03070077
Número:05030020
Valor Total do Empenho:R$ 310.985,20
Valor Total Liquidado:R$ 146.442,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 93.028,27
Valor Total Liquidado:R$ 91.911,93
Pagamento 03070077
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 93.028,27
Valor do IRRF: R$ 1.116,34
Valor Líquido Pago: R$ 91.911,93
Histórico:
ABRIL/25.