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- Pagamento Nº 03070132
Número:04020033
Valor Total do Empenho:R$ 120.516,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.808,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.708,00
Número:04020033.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.458,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.589,99
Pagamento 03070132
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 10.458,00
Valor do INSS: R$ 345,11
Valor do ISS: R$ 522,90
Valor Líquido Pago: R$ 9.589,99
Histórico:
MARÇO/25