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- Pagamento Nº 03070144
Número:07050020
Valor Total do Empenho:R$ 202.995,00
Valor Total Liquidado:R$ 202.995,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:07050020.002
Valor Total da Liquidação:R$ 105.495,00
Valor Total Liquidado:R$ 104.229,06
Pagamento 03070144
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA (39.988.888/0001-58)
Valor Total: R$ 105.495,00
Valor do IRRF: R$ 1.265,94
Valor Líquido Pago: R$ 104.229,06
Histórico:
JUNHO/25