Dados do Empenho:

Número:20020017

Valor Total do Empenho:R$ 842.323,81

Valor Total Liquidado:R$ 842.323,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20020017.002

Valor Total da Liquidação:R$ 437.789,81

Valor Total Liquidado:R$ 432.536,33

Pagamento 03070148

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 437.789,81

Valor do IRRF: R$ 5.253,48

Valor Líquido Pago: R$ 432.536,33


Histórico:

JUNHO/25