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- Pagamento Nº 03070148
Número:20020017
Valor Total do Empenho:R$ 842.323,81
Valor Total Liquidado:R$ 842.323,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20020017.002
Valor Total da Liquidação:R$ 437.789,81
Valor Total Liquidado:R$ 432.536,33
Pagamento 03070148
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 2569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 437.789,81
Valor do IRRF: R$ 5.253,48
Valor Líquido Pago: R$ 432.536,33
Histórico:
JUNHO/25