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- Pagamento Nº 03070164
Número:02010599
Valor Total do Empenho:R$ 2.852.394,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.300.829,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 734.606,76
Número:02010599.007
Valor Total da Liquidação:R$ 202.303,36
Valor Total Liquidado:R$ 180.772,63
Pagamento 03070164
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 202.303,36
Valor do INSS: R$ 1.705,00
Valor do ISS: R$ 10.115,17
Valor do IRRF: R$ 9.710,56
Valor Líquido Pago: R$ 180.772,63
Histórico:
mês de maio/25.