Dados do Empenho:

Número:17020020

Valor Total do Empenho:R$ 71.310,90

Valor Total Liquidado:R$ 71.310,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 71.310,90

Valor Total Liquidado:R$ 70.455,17

Pagamento 03070103

Pago em: 03/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 71.310,90

Valor do IRRF: R$ 855,73

Valor Líquido Pago: R$ 70.455,17


Histórico:

JUNHO/25