- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 03070175
Número:02010771
Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05
Valor Total Liquidado:R$ 603.394,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.152,83
Número:02010771.013
Valor Total da Liquidação:R$ 82.200,80
Valor Total Liquidado:R$ 78.659,33
Pagamento 03070175
Pago em: 03/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 82.200,80
Valor do ISS: R$ 2.529,62
Valor do IRRF: R$ 1.011,85
Valor Líquido Pago: R$ 78.659,33
Histórico:
ABRIL/25