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- Pagamento Nº 04070007
Número:17020012
Valor Total do Empenho:R$ 44.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.154,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,00
Pagamento 04070007
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 675,00
Valor do IRRF: R$ 8,10
Valor Líquido Pago: R$ 666,90
Histórico:
JUNHO/25