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- Pagamento Nº 04070033
Número:18060018
Valor Total do Empenho:R$ 312.254,60
Valor Total Liquidado:R$ 310.283,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.971,38
Número:18060018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 172.208,16
Valor Total Liquidado:R$ 168.764,00
Pagamento 04070033
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 172.208,16
Valor do ISS: R$ 3.444,16
Valor Líquido Pago: R$ 168.764,00
Histórico:
(18/03/2025 à 28/05/2025).