Dados do Empenho:

Número:06020019

Valor Total do Empenho:R$ 128.076,46

Valor Total Liquidado:R$ 49.593,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.483,22

Dados da Liquidação:

Número:06020019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 17.200,92

Valor Total Liquidado:R$ 15.773,24

Pagamento 04070071

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Valor Total: R$ 17.200,92

Valor do INSS: R$ 567,63

Valor do ISS: R$ 860,05

Valor Líquido Pago: R$ 15.773,24


Histórico:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PELO PERÍODO DE FEV À ABRIL/2025, NF 2610.