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- Pagamento Nº 04070100
Número:07040005
Valor Total do Empenho:R$ 453.555,20
Valor Total Liquidado:R$ 431.101,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.454,13
Número:07040005.006
Valor Total da Liquidação:R$ 18.825,93
Valor Total Liquidado:R$ 17.846,98
Pagamento 04070100
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 18.825,93
Valor do ISS: R$ 753,04
Valor do IRRF: R$ 225,91
Valor Líquido Pago: R$ 17.846,98
Histórico:
ABRIL/25