- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04070134
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.462.508,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 255.553,50
Número:07010002.023
Valor Total da Liquidação:R$ 55.812,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.342,50
Pagamento 04070134
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 55.812,00
Valor do ISS: R$ 2.790,60
Valor do IRRF: R$ 2.678,90
Valor Líquido Pago: R$ 50.342,50
Histórico:
REFERENTE A ESTRUTURA UTILIZADA NOS EVENTOS DO MÊS DE MAIO, NF 1444.