Dados do Empenho:

Número:19020005

Valor Total do Empenho:R$ 45.276,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.276,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.184,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.821,79

Pagamento 04070162

Pago em: 04/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 30.184,00

Valor do IRRF: R$ 362,21

Valor Líquido Pago: R$ 29.821,79


Histórico:

março/25