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- Pagamento Nº 04070162
Número:19020005
Valor Total do Empenho:R$ 45.276,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.276,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.184,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.821,79
Pagamento 04070162
Pago em: 04/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 30.184,00
Valor do IRRF: R$ 362,21
Valor Líquido Pago: R$ 29.821,79
Histórico:
março/25