Dados do Empenho:

Número:07020043

Valor Total do Empenho:R$ 26.753,63

Valor Total Liquidado:R$ 14.329,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.424,34

Dados da Liquidação:

Número:07020043.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Pagamento 07070005

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0290 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fonte 1899000000 - Outros Recursos Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58


Histórico:

PERÍODO DE ABRIL DE 2025