- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07070018
Número:03020495
Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62
Valor Total Liquidado:R$ 7.984,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.008,15
Número:03020495.004
Valor Total da Liquidação:R$ 2.872,02
Valor Total Liquidado:R$ 2.872,02
Pagamento 07070018
Pago em: 07/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 2.872,02
Valor Líquido Pago: R$ 2.872,02
Histórico:
NF Nº 816871, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.