Dados do Empenho:

Número:03020495

Valor Total do Empenho:R$ 29.992,62

Valor Total Liquidado:R$ 7.984,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.008,15

Dados da Liquidação:

Número:03020495.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.872,02

Valor Total Liquidado:R$ 2.872,02

Pagamento 07070018

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.872,02

Valor Líquido Pago: R$ 2.872,02


Histórico:

NF Nº 816871, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.