Dados do Empenho:

Número:23040017

Valor Total do Empenho:R$ 5.696,64

Valor Total Liquidado:R$ 237,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.459,28

Dados da Liquidação:

Número:23040017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 237,36

Valor Total Liquidado:R$ 236,79

Pagamento 07070024

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 237,36

Valor do IRRF: R$ 0,57

Valor Líquido Pago: R$ 236,79


Histórico:

MÊS DE REFERÊNCIA MAIO, 2025.