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- Pagamento Nº 07070024
Número:23040017
Valor Total do Empenho:R$ 5.696,64
Valor Total Liquidado:R$ 237,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.459,28
Pagamento 07070024
Pago em: 07/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 237,36
Valor do IRRF: R$ 0,57
Valor Líquido Pago: R$ 236,79
Histórico:
MÊS DE REFERÊNCIA MAIO, 2025.