Dados do Empenho:

Número:01040110

Valor Total do Empenho:R$ 1.747,44

Valor Total Liquidado:R$ 453,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,40

Dados da Liquidação:

Número:01040110.003

Valor Total da Liquidação:R$ 194,16

Valor Total Liquidado:R$ 175,13

Pagamento 07070030

Pago em: 07/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 194,16

Valor do ISS: R$ 9,71

Valor do IRRF: R$ 9,32

Valor Líquido Pago: R$ 175,13


Histórico:

maio/25