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- Pagamento Nº 07070065
Número:12020100
Valor Total do Empenho:R$ 18.295,63
Valor Total Liquidado:R$ 11.295,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.999,99
Número:12020100.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.295,64
Valor Total Liquidado:R$ 11.160,09
Pagamento 07070065
Pago em: 07/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (00.376.638/0001-21)
Valor Total: R$ 11.295,64
Valor do IRRF: R$ 135,55
Valor Líquido Pago: R$ 11.160,09
Histórico:
março/25