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- Pagamento Nº 08070020
Número:05050011
Valor Total do Empenho:R$ 34.780,55
Valor Total Liquidado:R$ 34.780,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05050011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.956,11
Valor Total Liquidado:R$ 5.605,16
Pagamento 08070020
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 6.956,11
Valor do INSS: R$ 604,08
Valor do ISS: R$ 219,67
Valor do IRRF: R$ 527,20
Valor Líquido Pago: R$ 5.605,16
Histórico:
mês de abril de 2025.