Dados do Empenho:

Número:02010561

Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95

Valor Total Liquidado:R$ 162.919,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.830,56

Dados da Liquidação:

Número:02010561.015

Valor Total da Liquidação:R$ 4.027,22

Valor Total Liquidado:R$ 4.027,22

Pagamento 08070024

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 4.027,22

Valor Líquido Pago: R$ 4.027,22


Histórico:

mês de abril de 2025.