Dados do Empenho:

Número:02010752

Valor Total do Empenho:R$ 83.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.175,00

Dados da Liquidação:

Número:02010752.008

Valor Total da Liquidação:R$ 10.925,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.581,22

Pagamento 08070038

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 10.925,00

Valor do INSS: R$ 600,88

Valor do ISS: R$ 218,50

Valor do IRRF: R$ 524,40

Valor Líquido Pago: R$ 9.581,22


Histórico:

19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF 2779