Dados do Empenho:

Número:02010751

Valor Total do Empenho:R$ 282.723,24

Valor Total Liquidado:R$ 159.556,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.166,56

Dados da Liquidação:

Número:02010751.008

Valor Total da Liquidação:R$ 13.296,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.660,93

Pagamento 08070046

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 13.296,39

Valor do INSS: R$ 731,30

Valor do ISS: R$ 265,93

Valor do IRRF: R$ 638,23

Valor Líquido Pago: R$ 11.660,93


Histórico:

19 (DEZENOVE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, NF 2780