- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08070065
Número:07020047
Valor Total do Empenho:R$ 328.000,20
Valor Total Liquidado:R$ 149.091,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.909,20
Número:07020047.004
Valor Total da Liquidação:R$ 29.818,20
Valor Total Liquidado:R$ 28.386,93
Pagamento 08070065
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)
Valor Total: R$ 29.818,20
Valor do IRRF: R$ 1.431,27
Valor Líquido Pago: R$ 28.386,93
Histórico:
MÊS DE MAIO/2.025.