Dados do Empenho:

Número:07020047

Valor Total do Empenho:R$ 328.000,20

Valor Total Liquidado:R$ 149.091,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.909,20

Dados da Liquidação:

Número:07020047.004

Valor Total da Liquidação:R$ 29.818,20

Valor Total Liquidado:R$ 28.386,93

Pagamento 08070065

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 29.818,20

Valor do IRRF: R$ 1.431,27

Valor Líquido Pago: R$ 28.386,93


Histórico:

MÊS DE MAIO/2.025.