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- Pagamento Nº 08070073
Número:19020004
Valor Total do Empenho:R$ 181.104,00
Valor Total Liquidado:R$ 23.694,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.581,56
Número:19020004.003
Valor Total da Liquidação:R$ 5.433,12
Valor Total Liquidado:R$ 5.367,92
Pagamento 08070073
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 5.433,12
Valor do IRRF: R$ 65,20
Valor Líquido Pago: R$ 5.367,92
Histórico:
ABRIL/25