Dados do Empenho:

Número:05030073

Valor Total do Empenho:R$ 135.828,00

Valor Total Liquidado:R$ 75.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,00

Dados da Liquidação:

Número:05030073.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.092,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.910,90

Pagamento 08070075

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 15.092,00

Valor do IRRF: R$ 181,10

Valor Líquido Pago: R$ 14.910,90


Histórico:

ABRIL/25