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- Pagamento Nº 08070075
Número:05030073
Valor Total do Empenho:R$ 135.828,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,00
Número:05030073.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.092,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.910,90
Pagamento 08070075
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 15.092,00
Valor do IRRF: R$ 181,10
Valor Líquido Pago: R$ 14.910,90
Histórico:
ABRIL/25