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- Pagamento Nº 08070118
Número:01040095
Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.210,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.740,00
Pagamento 08070118
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)
Valor Total: R$ 790,00
Valor do IRRF: R$ 37,92
Valor Líquido Pago: R$ 752,08
Histórico:
mês de abril 2025.