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- Pagamento Nº 08070153
Número:02010562
Valor Total do Empenho:R$ 446.610,45
Valor Total Liquidado:R$ 348.388,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.221,78
Número:02010562.007
Valor Total da Liquidação:R$ 64.767,99
Valor Total Liquidado:R$ 61.529,59
Pagamento 08070153
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 64.767,99
Valor do ISS: R$ 3.238,40
Valor Líquido Pago: R$ 61.529,59
Histórico:
mês de maio/25