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- Pagamento Nº 08070155
Número:02010568
Valor Total do Empenho:R$ 1.769.018,29
Valor Total Liquidado:R$ 458.079,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 845.199,32
Número:02010568.006
Valor Total da Liquidação:R$ 62.078,14
Valor Total Liquidado:R$ 58.974,23
Pagamento 08070155
Pago em: 08/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 62.078,14
Valor do ISS: R$ 3.103,91
Valor Líquido Pago: R$ 58.974,23
Histórico:
mês de maio/25.