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- Pagamento Nº 25061113
Número:02011076
Valor Total do Empenho:R$ 48.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.674,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.325,13
Número:02011076.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.003,32
Valor Total Liquidado:R$ 3.891,44
Pagamento 25061113
Pago em: 25/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.003,32
Valor Líquido Pago: R$ 3.891,44
Histórico: