- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09070114
Número:05030013
Valor Total do Empenho:R$ 18.049,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.049,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05030013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.049,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.832,41
Pagamento 09070114
Pago em: 09/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)
Valor Total: R$ 18.049,00
Valor do IRRF: R$ 216,59
Valor Líquido Pago: R$ 17.832,41
Histórico:
JUNHO/25