Dados do Empenho:

Número:05030013

Valor Total do Empenho:R$ 18.049,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.049,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05030013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.049,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.832,41

Pagamento 09070114

Pago em: 09/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Credor: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (55.979.736/0001-45)

Valor Total: R$ 18.049,00

Valor do IRRF: R$ 216,59

Valor Líquido Pago: R$ 17.832,41


Histórico:

JUNHO/25