Dados do Empenho:

Número:03060020

Valor Total do Empenho:R$ 169.990,07

Valor Total Liquidado:R$ 169.990,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 169.990,07

Valor Total Liquidado:R$ 147.721,38

Pagamento 10070024

Pago em: 10/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 169.990,07

Valor do INSS: R$ 5.609,67

Valor do ISS: R$ 8.499,50

Valor do IRRF: R$ 8.159,52

Valor Líquido Pago: R$ 147.721,38


Histórico:

nf 6135 - ref reajuste