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- Pagamento Nº 10070024
Número:03060020
Valor Total do Empenho:R$ 169.990,07
Valor Total Liquidado:R$ 169.990,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 169.990,07
Valor Total Liquidado:R$ 147.721,38
Pagamento 10070024
Pago em: 10/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)
Valor Total: R$ 169.990,07
Valor do INSS: R$ 5.609,67
Valor do ISS: R$ 8.499,50
Valor do IRRF: R$ 8.159,52
Valor Líquido Pago: R$ 147.721,38
Histórico:
nf 6135 - ref reajuste