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- Pagamento Nº 10070042
Número:28050014
Valor Total do Empenho:R$ 1.616.729,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.616.729,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:28050014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.616.729,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.597.328,25
Pagamento 10070042
Pago em: 10/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor: INOVE EDUCACIONAL EIRELI (35.187.278/0001-02)
Valor Total: R$ 1.616.729,00
Valor do IRRF: R$ 19.400,75
Valor Líquido Pago: R$ 1.597.328,25
Histórico:
NF 756