Dados do Empenho:

Número:28050014

Valor Total do Empenho:R$ 1.616.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.616.729,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:28050014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.616.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.597.328,25

Pagamento 10070042

Pago em: 10/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: INOVE EDUCACIONAL EIRELI (35.187.278/0001-02)

Valor Total: R$ 1.616.729,00

Valor do IRRF: R$ 19.400,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.597.328,25


Histórico:

NF 756