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- Pagamento Nº 14070006
Número:02010191
Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.264,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.735,78
Número:02010191.009
Valor Total da Liquidação:R$ 8.554,86
Valor Total Liquidado:R$ 8.554,86
Pagamento 14070006
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 8.554,86
Valor Líquido Pago: R$ 8.554,86
Histórico:
Serviço de água e esgoto referente ao mês de Junho de 2025.