Dados do Empenho:

Número:02010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.849.976,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.444,45

Dados da Liquidação:

Número:02010643.007

Valor Total da Liquidação:R$ 42.013,36

Valor Total Liquidado:R$ 42.013,36

Pagamento 14070021

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 42.013,36

Valor Líquido Pago: R$ 42.013,36


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 4295 - MAIO - COOCIRURGE - parte