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- Pagamento Nº 14070086
Número:03020119
Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80
Valor Total Liquidado:R$ 120.348,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.214,60
Número:03020119.005
Valor Total da Liquidação:R$ 19.815,20
Valor Total Liquidado:R$ 19.815,20
Pagamento 14070086
Pago em: 14/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Valor Total: R$ 19.815,20
Valor Líquido Pago: R$ 19.815,20
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.