Dados do Empenho:

Número:03020119

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 120.348,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.214,60

Dados da Liquidação:

Número:03020119.005

Valor Total da Liquidação:R$ 19.815,20

Valor Total Liquidado:R$ 19.815,20

Pagamento 14070086

Pago em: 14/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Valor Total: R$ 19.815,20

Valor Líquido Pago: R$ 19.815,20


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.